中意财产保险有限公司2023年度内部审计项目外委公告
2023年度中意财险内部审计项目计划外委3项,即信息系统管理专项审计、偿付能力风险管理专项审计、再保管理专项审计。根据公司采购管理办法规定,可进行询比采购,具体审计要求如下:
一、 审计项目信息
(一)信息系统管理专项审计
审计内容:
1、信息系统治理。治理中的体系、制度、方案、评估、指导与监督等过程的审查与评价,确保信息系统与业务战略、业务目标一致性、资源统一管理和优化、风险有效控制、信息技术活动合规;
2、投资与效益。包括信息系统投资过程、投资效益、投资影响力;
3、风险管理;
4、项目管理。包含计划、立项、预算及执行、招标采购、项目实施、绩效与后评估等;
5、安全管理。包括物理安全、网络与通信安全、主机安全、应用安全、数据安全、访问安全、安全防护、终端安全、安全体系运行与事件管理;
6、运维及服务管理等。
审计覆盖时间:2022年1月1日至2023年12月31日
审计项目起止时间:2023年12月20日—2024年1月20日
(二)再保管理专项审计
审计内容:
1、基础管理审计。重点包括制度建设及职责分工、业务管理、授权管理、IT系统建设、账务处理及结算、档案管理;
2、分出业务审计。重点包括分保需求识别、分保安排、分保合同、账单编制、结算管理、赔案管理等;
3、分入业务审计。重点包括承保能力、定价、预估保费、赔案管理、账单结算等;
4、特殊领域审计。重点包括再保关联交易、新型风险转移业务等。
审计覆盖时间:2022年1月1日至2023年12月31日
审计项目起止时间:2023年12月20日—2024年1月20日
(三)偿付能力风险管理专项审计
审计内容:
1、检查评估偿付能力风险管理体系运行情况及运行效果。
2、从制度健全性和遵循有效性两个方面评估:基础与环境、目标与工具、保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险、流动性风险管理能力等。
审计覆盖时间:2022年1月1日至2023年12月31日
审计项目起止时间:2023年12月20日—2024年1月20日
二、选聘会计师事务所应当具有资格条件
(一)具有会计师事务所执业证书,并已列入中国石油天然气集团有限公司财务、中介机构备选库;
(二)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师,熟悉保险行业相关法律、法规、规章和政策规定,并具有保险审计经验;
(三)具有良好的社会声誉和执业质量记录,在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录,最近3年未受到相关的行政处罚;
(四)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度;
(五)中国国家金融监督管理局规定的其他条件。
中意财产保险有限公司审计监督部
2023年12月11日
北京市西城区金融大街1号石油金融大厦B座,驻中油资本纪检组,邮编:100033