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中意财产保险有限公司2023年度内部审计项目外委公告

中意财产保险有限公司2023年度内部审计项目外委公告

2023年度中意财险内部审计项目计划外委3项,即信息系统管理专项审计、偿付能力风险管理专项审计、再保管理专项审计。根据公司采购管理办法规定,可进行询比采购,具体审计要求如下:

一、 审计项目信息

(一)信息系统管理专项审计

审计内容:

1、信息系统治理。治理中的体系、制度、方案、评估、指导与监督等过程的审查与评价,确保信息系统与业务战略、业务目标一致性、资源统一管理和优化、风险有效控制、信息技术活动合规;

2、投资与效益。包括信息系统投资过程、投资效益、投资影响力;

3、风险管理;

4、项目管理。包含计划、立项、预算及执行、招标采购、项目实施、绩效与后评估等;

5、安全管理。包括物理安全、网络与通信安全、主机安全、应用安全、数据安全、访问安全、安全防护、终端安全、安全体系运行与事件管理;

6、运维及服务管理等。

审计覆盖时间:202211日至20231231

审计项目起止时间:20231220日—2024120

(二)再保管理专项审计

审计内容:

1、基础管理审计。重点包括制度建设及职责分工、业务管理、授权管理、IT系统建设、账务处理及结算、档案管理;
    2
、分出业务审计。重点包括分保需求识别、分保安排、分保合同、账单编制、结算管理、赔案管理等;
    3
、分入业务审计。重点包括承保能力、定价、预估保费、赔案管理、账单结算等;
    4
、特殊领域审计。重点包括再保关联交易、新型风险转移业务等。

审计覆盖时间:202211日至20231231

审计项目起止时间:20231220日—2024120

(三)偿付能力风险管理专项审计

审计内容:

1、检查评估偿付能力风险管理体系运行情况及运行效果。

2、从制度健全性和遵循有效性两个方面评估:基础与环境、目标与工具、保险风险、市场风险、信用风险、操作风险、战略风险、声誉风险、流动性风险管理能力等。

审计覆盖时间:202211日至20231231

审计项目起止时间:20231220日—2024120

二、选聘会计师事务所应当具有资格条件
(一)具有会计师事务所执业证书,并已列入中国石油天然气集团有限公司财务、中介机构备选库;

(二)具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师,熟悉保险行业相关法律、法规、规章和政策规定,并具有保险审计经验;
  
(三)具有良好的社会声誉和执业质量记录,在承担企业审计业务中没有出现重大审计质量问题和不良记录,最近3年未受到相关的行政处罚;
   
(四)具有固定的工作场所、健全的组织机构和完善的内部管理和控制制度;

(五)中国国家金融监督管理局规定的其他条件。

 

 

 

中意财产保险有限公司审计监督部

20231211


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